【热门】中国审计署公布对工商和建设银行审计情况
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中新社北京12月16日电(记者苏贵友)中国审计局副审计长刘家义通报了今年以来审计机构对中国
工商银行和中国建设银行的审计情况。 他说,这次审计对工、两行建设加强内部控制,对内部管理的严格化、违法犯罪的处罚、风险防范等
发挥一定的促进作用。
刘家义在国务院信息办公室举行的记者招待会上如上表示。
今年审计局统一组织对中国工商银行总行和四千六百多家分支机构、中国建设银行总行和十九省市一千 七百多家分支机构1998年资产负债和损益情况进行了审计,扩展审计对十二万多贷款机构采用贷款情况进行了调查。 根据审查 的计算结果,经过几年的管理整顿和金融体制改革,两行在普遍加强内部管理、提高资产质量、解决金融风险、提高经济效益 等方面做了很多员工,取得了很好的效果。 违反国家金融政策、财经法规的情况明显好转,违反经营现象逐年减少。
在这次的审计中,也检测出2行在执行现在的财经法规和内部管理等方面存在一些问题,很多重大问题发生在9、6年前,但 近几年的整理整顿是否暴露了,在今年的审计中明确了。 这些第一个问题是一点分公司的虚增资产、负债,所有权益达到二 百亿元以上。 二是财务收支中存在少算收入和支出、漏纳税、私设“金库”等违反国家财经法规的问题。 三是部分 分公司抽查和部分贷款公司扩展审计调查,查出其不良贷款超过10%的五一百七十起以上严重违法违纪案件、涉案 负责人二百二十一人。
刘家义说,工、建设两行各级负责人非常重视这次审计,一边审计发现的问题一边整改,很多问题得到及时处理, 得到了纠正。 对于审计过程中发现的违纪问题,审计局及有关部门依法解决的违法违纪案件,交给纪检监察、司法机关 和有关部门的项目解决。
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